2014年揭阳市工商行政管理局部门决算基本情况说明
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发布时间:2015-11-06 08:29
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2014年揭阳市工商行政管理局
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
揭阳市工商局内设办公室、人事教育科、财务科、监察室、法规科、登记注册科、企业监督管理科、经济检查科、商标广告管理科、市场合同管理科10个科(室);设经济检查支队1个直属行政单位;设事业单位2个,分别是:揭阳市消费者权益保护委员会(加挂12315投诉举报中心牌子)和揭阳市工商局机关服务中心。主要职能为贯彻执行国家、省人民政府和上级工商行政管理部门188博金宝,金宝搏 官网工商行政管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度;加强流通环节食品安全监督管理;依法履行市场监管和行政执法职能,依据国家有关法律法规,查处市场中的经济违法违章案件;承担流通领域商品质量监督管理职能;受理消费者投诉等。
(二)人员构成情况
本部门列入部门决算编制数合计89人,其中行政编制70人,事业编制19人。期末在职人数89人,其中行政编制70人,事业编制19人;退休27人。
(三)决算年度的主要工作
2014年,揭阳市工商局按照市委市政府的决策部署,在上级的领导下,以商事制度改革为重点,建立统一的市场准入规则、实行科学的市场监管机制、建设高效的消费维权体系,各项工作取得了较好的成绩:
1.积极推进工商注册制度改革,降低市场准入门槛,服务揭阳经济社会发展取得了新成效。
2.推行登记制度改革便利化,激发各类市场主体的创业活力,掀起了新一轮投资创业热潮。
3.提升执法水平,促进市场经济秩序规范完善。
4.创新市场监管方式,监管执法效能取得了新突破。
5.加强队伍建设,推动工商行政管理转型升级。
二、收入决算说明
2014年收入决算1715.30万元,其中:财政拨款收入1690.70万元,其他收入24.60万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算2019.85万元,其中:财政拨款支出1995.19万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出1498.69万元,占75.12%,主要包括工资福利支出、日常办公支出、商品和服务支出、其他资本性支出等;项目支出决算496.50万元,占24.88%,主要包括工商行政管理事务专项经费、执法办案专项经费、信息化建设专项经费等。
四、"三公经费"支出说明
2014年"三公经费"财政拨款支出共125.44万元,具体情况如下:
1.公务用车运行费支出113.48万元,全部用于公务车辆和执法车辆的燃油、维修、路桥、保险等支出。比去年132.11万元减少18.63万元,减少幅度14.10%。
3.公务接待费支出11.96万元,主要用于按规定开支的各类公务接待。比去年37.36万元减少25.40万元,减少幅度67.99%。
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:揭阳市工商行政管理局(本级) |
|
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|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,690.70 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,959.35 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
6 |
24.60 |
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
60.50 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,715.30 |
本年支出合计 |
52 |
2,019.85 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
年初结转和结余 |
26 |
502.02 |
年末结转和结余 |
54 |
197.47 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合计 |
28 |
2,217.32 |
合计 |
56 |
2,217.32 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:揭阳市工商行政管理局(本级) |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,715.30 |
1,690.70 |
|
|
|
|
24.60 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,654.80 |
1,630.20 |
|
|
|
|
24.60 |
20115 |
工商行政管理事务 |
1,654.80 |
1,630.20 |
|
|
|
|
24.60 |
2011501 |
行政运行 |
1,358.30 |
1,343.70 |
|
|
|
|
14.60 |
2011502 |
一般行政管理事务 |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
2011505 |
执法办案专项 |
103.50 |
93.50 |
|
|
|
|
10.00 |
2011507 |
信息化建设 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
|
|
|
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|
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|
公开03表 |
部门:揭阳市工商行政管理局(本级) |
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,019.85 |
1,513.35 |
506.50 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,959.35 |
1,452.85 |
506.50 |
|
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
1,959.35 |
1,452.85 |
506.50 |
|
|
|
2011501 |
行政运行 |
1,452.85 |
1,452.85 |
|
|
|
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
318.00 |
|
318.00 |
|
|
|
2011505 |
执法办案专项 |
103.50 |
|
103.50 |
|
|
|
2011507 |
信息化建设 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.50 |
60.50 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:揭阳市工商行政管理局(本级) |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,690.70 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,934.69 |
1,934.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
60.50 |
60.50 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,690.70 |
本年支出合计 |
53 |
|
1,995.19 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
345.74 |
年末结转和结余 |
54 |
|
41.25 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
345.74 |
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合计 |
29 |
2,036.44 |
合计 |
58 |
|
2,036.44 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:揭阳市工商行政管理局(本级) |
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,995.19 |
1,498.69 |
496.50 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,934.69 |
1,438.19 |
496.50 |
20115 |
工商行政管理事务 |
1,934.69 |
1,438.19 |
496.50 |
2011501 |
行政运行 |
1,438.19 |
1,438.19 |
|
2011502 |
一般行政管理事务 |
318.00 |
|
318.00 |
2011505 |
执法办案专项 |
93.50 |
|
93.50 |
2011507 |
信息化建设 |
85.00 |
|
85.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
60.50 |
60.50 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.50 |
60.50 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.50 |
60.50 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:揭阳市工商行政管理局(本级) |
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,498.69 |
1,076.22 |
422.47 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,438.19 |
1,015.72 |
422.47 |
20115 |
工商行政管理事务 |
1,438.19 |
1,015.72 |
422.47 |
2011501 |
行政运行 |
1,438.19 |
1,015.72 |
422.47 |
208 |
社会保障和就业支出 |
60.50 |
60.50 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.50 |
60.50 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
60.50 |
60.50 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:揭阳市工商行政管理局(本级) |
|
|
|
单位:万元 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
125.44 |
|
|
|
113.48 |
11.96 | | |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:揭阳市工商行政管理局(本级) |
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |