2019 年本部门收入预算7692.90 万元,比上年增加5124.09 万元,增长199.48 %,主要原因是结转上年项目资金、汇总下属事业单位预算收入 ;支出预算7692.90 万元,比上年增加5124.09 万元,增长199.48 %,主要原因是结转上年项目资金、汇总下属事业单位预算支出 。
“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费13.5 万元,比上年增加1 万元,增长0.08 %,主要原因是汇总下属事业单位预算支出 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平 ;公务用车购置及运行费13 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费13 万元),比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是汇总下属事业单位预算支出 ;公务接待费0.5 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平 。
......(详见附件)